南宁市第二中学2015年度部门决算公开

发布日期:2016-10-14    来源:    作者:南宁二中总务处    编辑:zxx    点击数:

南宁市第二中学

2015年部门决算


目    录

第一部分:南宁市第二中学概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:南宁市第二中学2015年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:南宁市第二中学2015年度部门决算情况说明

一、2015 年度收入支出决算总体情况。

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2015 年度政府性基金支出决算情况。

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第一部分:南宁市第二中学概况

一、主要职能

南宁市第二中学是一所自治区首批示范性普通高中,直属于南宁市教育局,属事业单位,事业单位法人证书号为事证第145010010035号,开办资金5991万元;经费来源:全额拨款;宗旨和业务范围:实施高中学历教育。学校分为两个校区:一是新民校区(南宁市新民校区29号),二是凤岭校区(南宁市云景路66号),两校区现在学生4534人,其中初中部263人,国际部218人。学校内设机构有:校办公室、政教处、教务处、科研处和总务处。

二、部门决算单位构成

南宁市第二中学

第二部分:南宁市第二中学2015年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

单位:万元

   

   

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

6496.59

一、一般公共服务支出

二、事业收入

998.42

二、外交支出

三、事业单位经营收入

三、教育支出

6120.32

四、其他收入

342.99

四、科学技术支出

五、文化体育与传媒支出

六、社会保障和就业支出

933.92


七、医疗卫生与计划生育支出

316.31


八、住房保障支出

205.27

本年收入合计

7838

本年支出合计

7575.82

用事业基金弥补收支差额

结余分配

上年结转

169.02

年末结转与结余

431.20


收入总计

8007.02

支出总计

8007.02


文本框:-8-表二:收入决算表

单位:万元                    

项  目

本年收入

合计

财政拨款

收入

上级补助

收入

事业收入

经营收入

附属单位

上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

7838.00

6496.59

998.42

342.99

205

教育支出

6382.50

5041.09

998.42

342.99

20502

普通教育

6119.80

4778.39

998.42

342.99

2050203

 初中教育

15.00

15.00

2050204

 高中教育

6008.92

4667.51

998.42

342.99

2050299

其他普通教育支出

95.88

95.88

20509

教育费附加安排的支出

249.06

249.06

2050903

城市中小学校舍建设

249.06

249.06

20599

其他教育支出

13.64

13.64

2059999

 其他教育支出

13.64

13.64

208

社会保障和就业支出

933.92

933.92

20805

行政事业单位离退休

933.92

933.92

2080502

 事业单位离退休

933.92

933.92

210

医疗卫生与计划生育支出

316.31

316.31

21005

医疗保障

316.31

316.31

2100502

 事业单位医疗

142.37

142.37

2100503

 公务员医疗补助

173.94

173.94

221

住房保障支出

205.27

205.27

22102

住房改革支出

205.27

205.27

2210201

 住房公积金

205.27

205.27


表三:支出决算表

单位:万元

项  目

本年支出

合计

基本支出

项目支出

上缴

上级支出

经营支出

对附属单位

补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

7575.82

4871.73

2704.09

205

教育支出

6120.32

3416.23

2704.09

20502

普通教育

5846.70

3416.23

2430.47

2050203

 初中教育

15.00

15.00

2050204

 高中教育

5664.61

3416.23

2248.38

2050299

其他普通教育支出

167.09

167.09

20509

教育费附加安排的支出

249.06

249.06

2050903

城市中小学校舍建设

249.06

249.06

20599

其他教育支出

24.56

24.56

2059999

 其他教育支出

24.56

24.56

208

社会保障和就业支出

933.92

933.92

20805

行政事业单位离退休

933.92

933.92

2080502

 事业单位离退休

933.92

933.92

210

医疗卫生与计划生育支出

316.31

316.31

21005

医疗保障

316.31

316.31

2100502

 事业单位医疗

142.37

142.37

2100503

 公务员医疗补助

173.94

173.94

221

住房保障支出

205.27

205.27

22102

住房改革支出

205.27

205.27

2210201

 住房公积金

205.27

205.27

文本框:-9-


文本框:-10-


表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

一般公共

预算财政

拨款

政府性基金

预算财政

拨款

1


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

6496.59

一、一般公共服务支出

18

二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

19


3


三、教育支出

20

5121.08


4


四、科学技术支出

21


5


五、文化体育与传媒支出

22


6


六、社会保障和就业支出

23

933.92


7


七、医疗卫生与计划生育支出

24

316.31


8


八、住房保障支出

25

205.27


9


26


10


27


11



28

本年收入合计

12

6496.59

本年支出合计

29

6576.58

年初财政拨款结转和结余

13

146.08

年末结转和结余

30

66.09

一般公共预算财政拨款

14

146.08


31

政府性基金预算财政拨款

15



32


16



33

合计

17

6642.67

合计

34

6642.67


表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项  目

合  计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏 次

1

2

3

6576.58

4119.62

2456.96

205

教育支出

5121.08

2664.12

2456.96

20502

普通教育

4848.28

2664.12

2184.16

2050203

 初中教育

15.00

15.00

2050204

 高中教育

4666.19

2664.12

2002.07

2050299

其他普通教育支出

167.09

167.09

20509

教育费附加安排的支出

249.06

249.06

2050903

城市中小学校舍建设

249.06

249.06

20599

其他教育支出

23.74

23.74

2059999

 其他教育支出

23.74

23.74

208

社会保障和就业支出

933.92

933.92

20805

行政事业单位离退休

933.92

933.92

2080502

 事业单位离退休

933.92

933.92

210

医疗卫生与计划生育支出

316.31

316.31

21005

医疗保障

316.31

316.31

2100502

 事业单位医疗

142.37

142.37

2100503

 公务员医疗补助

173.94

173.94

221

住房保障支出

205.27

205.27

22102

住房改革支出

205.27

205.27

2210201

 住房公积金

205.27

205.27

文本框:-11-


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

经济分类科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏 次

1

2

3

4119.62

3866.56

253.06

工资福利支出

2726.09

2726.09

 基本工资

810.85

810.85

 津贴补贴

8.65

8.65

 奖金

449.77

449.77

 社会保障缴费

371.17

371.17

 绩效工资

793

793

 其他工资福利支出

292.65

292.65

商品和服务支出

253.06

253.06

 办公费

104.51

104.51

印刷费

1.59

1.59

 水费

11.06

11.06

 邮电费

25.54

25.54

 物业管理费

1.54

1.54

 差旅费

5.80

5.80

 维修(护)费

29.78

29.78

会议费

0.05

0.05

 培训费

5.39

5.39

专用材料费

7.37

7.37

 劳务费

2.65

2.65

 工会经费

34.21

34.21

 福利费

21.48

21.48

 公务用车运行维护费

2.00

2.00

 其他交通费用

0.09

0.09

对个人和家庭的补助

1140.47

1140.47

 离休费

38.43

38.43

 退休费

895.34

895.34

 生活补助

0.72

0.72

 奖励金

0.71

0.71

 住房公积金

205.27

205.27

其他支出


表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位:万元

2015年度预算数

2015年度决算数

合 计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

待 费

合 计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

待 费

(境)费

小 计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

(境)费

小 计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

8.1

5.1

5.10

3

2.00

2.00

2.00

文本框:-13-


文本框:-14-

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位:万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


合 计

基本支出

结转和结余

项目支出

结转和结余

合 计

基本支出

项目支出

合 计

基本支出

结转和结余

项目支出

结转和结余



 合 计




 项






南宁市第二中学没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款收入安排的支出,故本表无数据。


第三部分:南宁市第二中学2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计7838万元。

1财政拨款收入6496.59万元,为南宁市本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入998.42万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:南宁市第二中学开展教育教学服务活动收取的学费收入。

3、其他收入342.99万元,为食堂账与学校行政账套并账产生的,是食堂有货款未结清的结余。

3.上年结转和结余169.01万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,为财政拨款结转和结余。

(二)支出总计7575.82万元。包括:

1.教育支出(类)6120.32万元:主要用于教育事业发展业务支出。

2.社会保障和就业(类)933.92万元:主要用于南宁市第二中学按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)316.31万元:主要用于按照国家相关政策规定为职工缴纳的事业医疗以及公务员医疗补助等医疗保障支出。

4.住房保障支出(类)205.27万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。

5.年末结转和结余431.20万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,为财政拨款结转和结余。

二、2015年度一般公共预算支出决算情况

南宁市第二中学2015 年度一般公共预算支出6576.58万元,其中:基本支出4119.62万元,项目支出2456.96万元。

1.教育支出(类)5121.08万元:主要用于教育事业发展业务支出。

2.社会保障和就业(类)933.92万元:主要用于南宁市第二中学按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)316.31万元:主要用于按照国家相关政策规定为职工缴纳的事业医疗以及公务员医疗补助等医疗保障支出。

4.住房保障支出(类)205.27万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。

三、2015年度政府性基金支出决算情况

南宁市第二中学2015年度无政府性基金支出。

四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出4119.62万元,其中:人员经费3866.56万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金;公用经费253.06万元,主要包括:办公费、水费、电费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算2万元;公务接待费支出决算0万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年无因公出国(境)费支出。

(二)公务用车购置及运行费支出2万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出2万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展教育教学交流业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年,南宁市第二中学开支财政拨款的公务用车保有量为3辆,其中有2辆车已已不使用,待报废。全年运行费支出2万元。

(三)公务接待费支出0万元,全年无公务接待支出。

(四)“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比,“三公”经费支出未超年初、年中调整预算数开支,与上年支出数相比,公务用车购置及运行费持平,公务接待费与因公出国(境)费都没有增加。

六、其他重要事项情况说明

(一)政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购支出总额604.92万元,其中:政府采购货物支出134.69万元,工程支出240.06万元,服务支出221.17万元。

(二)国有资产占用情况说明

截至20151231,本部门共有车辆3辆,其中,一般公务用车3辆,2辆待报废;单位无价值200万元以上大型设备。